市城管委完成三家直属事业单位专项审计
来源:驻市城管委纪检监察组
发布时间:2015-04-24 09:22:46
近日,市城管委直属市政中心、信息中心和河道中心等三家事业单位完成了2014年度公务支出公款消费专项审计工作。
“三年一轮”审计单位9家
这是城管委自去年开始组织的“三年一轮”专项审计的第二批单位,到2016年将全部完成对9家直属单位的轮流审计。专项审计委托第三方会计师事务所完成,审计范围为上一年度的公务支出公款消费情况,重点是“三公经费”和会议、培训费支出等情况。
今年发现问题11个
从审计结果来看,三家单位总体情况良好,没有发现严重违纪违规问题,但也存在部分公务接待支出未见原始消费明细清单、个别会议培训费以现金方式结算、行政经费补助工会经费不足、车辆运行管理不规范等合计11个问题。
落实整改措施5项
驻委纪检监察组要求各单位有针对性地落实整改:建立公务接待清单制度,如实反映接待对象、公务活动、接待费用等明细情况;会议费、培训费报销时应当提供审批依据、通知、费用原始明细单据等凭证,以银行转账或公务卡方式结算;工会经费收入需执行相关经费申请及审批程序,确保工会经费依法获取;严格执行费用预算管理,做好日常经费支出安排,有效控制预算费用;进一步规范公务用车出租出借现象,对于单位出租出借车辆按要求进行妥善处理。