为规范政府采购行为和旅游专项资金使用,从今年7月份开始,驻市旅委纪检组会同机关纪委、计财处对2015年度部门预算项目中大额资金使用、风险点集中、政府采购易出现的违规操作等情况进行抽查审计,有效防止了资金的“跑冒滴漏”,累计审计资金3152万元,纠正部门预算资金10万元,发现项目扶持补助资金使用问题8类94个。
在“查”上发力,突出监督重点。纪检组本着监督不留空档,公开不流形式,整改不走过场的工作要求,邀请第三方审计机构会计师事务所一起,专门研究工作方案。在项目选择上,以涉旅项目补助资金、扶持资金,政府购买服务项目以及单一来源采购项目、竞争性谈判项目等预算执行过程中的重要环节、风险点集中部分为主,共抽查审计29个大项目,57个子项目。
在“问”上发力,突出落实责任。坚持问题导向。审计前专题动员,通报审计的目的、重点、各处室协调配合责任,争取各部门的支持。审计过程中围绕是否存在无计划性分配资金,“只管撒线,不管绩效”的现象,是否存在利用资金、项目管理权谋取私利,冒领私分、滞留延压财政专项资金等问题,确保资金投向和使用准确高效。审计后以“问题见面会”的形式向各责任处室和责任人反馈结果,对存在的8类共性问题和94个个性问题要求制定具体的整改举措。
在“惩”上发力,突出挺纪在前。纪检组立足监督的再监督,对审计发现的问题再次梳理,形成“风险点集中排查清单”。其中黄金周值班经费使用是否存在虚列开支,政府采购是否回避公开招标,政府购买服务向协会倾斜等问题,协同机关纪委组织延伸检查,查处违纪违规问题。共处置问题线索2条,开展提醒谈话9人次,函询谈话3人次。 (徐玲玲 )